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广西钦州保税港区工商行政管理局
2022年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西钦州保税港区工商行政管理局2022年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西钦州保税港区工商行政管理局2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、2022年度项目支出绩效目标表(预算公开09表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关工商行政管理的方针政策和各项法律、法规、规章。
(二)负责钦州保税港区的市场监管和行政执法工作。
(三)负责钦州保税港区内隔离市场主体进行登记注册并监督管理,依法查处取缔无照经营。
(四)依法规范和维护钦州保税港区内市场经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有交服务行为
(五)监督管理钦州保税港区内流通领域商品质量。
(六)依法查处钦州保税港区内不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
(七)负责钦州保税港区内商标、广告活动的监督管理,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。
(八)组织实施钦州保税港区内的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本辖区市场主体登记注册基础信息。
二、机构设置情况
我局内设办公室、登记注册科、监管与执法科等3个科室。
第二部分:广西钦州保税港区工商行政管理局2022年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
2022年收支总预算307.5万元,同比增加15.71万元,同比增长5.38%。收入均为一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2022年收入总预算307.5万元,同比增加15.71万元,同比增长5.38%,其中:
(一)一般公共财政预算经费拨款307.5万元,同比增加15.71万元,同比增长5.38%。
(二)政府性基金预算收入0万元。
(三)财政专户管理资金收入0万元。
(四)其他收入0万元。
(五)上年结转结余收入0万元。
2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加,增加的主要原因,一是在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费;二是部分在职人员正常晋级及职务晋升增加人员经费;三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等。
三、部门支出预算总体情况说明
2022年支出总预算307.5万元,同比增加15.71万元,同比增长5.38%。其中:基本支出265.08万元,占支出总预算的86.2%,同比增加27.71万元,增长11.67%;项目支出42.42万元,占支出总预算13.8%,同比减少12万元,下降22.05%。其中:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出240.42万元,占支出总预算78.19%。
2. 社会保障和就业支出35.84万元,占支出总预算11.66%。
3.卫生健康支出13.32万元,占支出总预算4.33%。
4.住房保障支出17.92万元,占支出总预算5.83%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1. 基本支出预算
基本支出265.08万元,占支出总预算的86.2%,同比增加27.71万元,增长11.67%。增长的原因,一是按规定将上年属项目支出的编外长聘人员经费12万元编入基本支出,二是因人员晋级晋升而增加人员工资福利。其中:
人员类项目支出预算208.73万元,占基本支出预算78.74%,同比增加26.18万元,增长14.34%,其中:工资福利支出预算201.26万元,占基本支出预算75.92%,同比增加25.34万元,增长14.4%;对个人和家庭的补助支出预算7.47万元,占基本支出预算2.82%,同比增加0.84万元,增长12.67%。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算56.35万元,占基本支出预算21.26%,同比增加1.54万元,增长2.81%。
2. 项目支出预算
项目支出42.42万元,占支出总预算的13.8%,同比减少12万元,下降22.05%,下降的原因是编外长聘人员经费按规定已由项目支出编入基本支出。其中:
(1)商品和服务支出预算39.82万元,占项目支出预算93.87%,同比减少2.04万元,下降4.87%。
(2)资本性支出预算2.6万元(均为设备购置费),占项目支出预算6.13%,同比增加2.04万元,增长364.29%,增长原因是2022年度计划购置网络防火墙1台,预算2.6万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年财政拨款总收入307.5万元,同比增加15.71万元,同比增长5.38%。收入均为自治区经费拨款;支出包括一般公共服务支出240.42万元、社会保障和就业支出35.84万元、卫生健康支出13.32万元、住房保障支出17.92万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出307.5万元,同比增加15.71万元,同比增长5.38%,其中:基本支出265.08万元,占支出总预算的86.2%,同比增加27.71万元,增长11.67%;项目支出42.42万元,占支出总预算的13.8%,同比减少12万元,下降22.05%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出240.42万元,占支出总预算78.19%。
2. 社会保障和就业支出35.84万元,占支出总预算11.66%。
3.卫生健康支出13.32万元,占支出总预算4.33%。
4.住房保障支出17.92万元,占支出总预算5.83%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1. 基本支出265.08万元,占支出总预算的86.2%,同比增加27.71万元,增长11.67%。其中:
(1)工资福利支出预算201.26万元,占基本支出预算75.92%,同比增加25.34万元,增长14.4%;
(2)商品和服务支出预算56.35万元,占基本支出预算21.26%。
(3)对个人和家庭的补助支出预算7.47万元,占基本支出预算2.82%。
2. 项目支出42.42万元,占支出总预算的13.8%,同比减少12万元,下降22.05%,下降的原因是上年属项目支出的编外长聘人员经费按规定已由项目支出编入基本支出。其中:
(1)商品和服务支出预算39.82万元,占项目支出预算93.87%,同比减少2.04万元,下降4.87%。
(2)资本性支出预算2.6万元(均为设备购置费),占项目支出预算6.13%,同比增加2.04万元,增长364.29%,增长原因是2022年度计划购置网络防火墙1台,预算2.6万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出265.08万元,占支出总预算的86.2%,同比增加27.71万元,增长11.67%。其中:
(一)按经济分类科目分为:
工资福利支出预算201.26万元,占基本支出预算75.92%,同比增加25.34万元,增长14.4%;
商品和服务支出预算56.35万元,占基本支出预算21.26%。
对个人和家庭的补助支出预算7.47万元,占基本支出预算2.82%。
(二)按经费类别分为:
1.人员经费208.73万元,占基本支出78.74%,同比增加26.18万元,增长14.34%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
2.公用经费56.35万元,占基本支出预算21.26%,同比增加1.54万元,增长2.81%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年部门预算安排的“三公”经费支出预算4.74万元,均为一般公共预算安排,与上年持平,其中:
(一) 因公出国(境)经费预算0万元,与上年一致。
(二)公务接待费1.25万元,与上年持平。主要用于接待上级部门前来本单位调研、检查工作的公务接待支出以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(三)公务用车费预算3.49万元,与上年持平。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务用车购置费0万元,与上年一致。
八、政府性基金预算情况说明
广西钦州保税港区工商行政管理局2022年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年部门机关运行经费265.08万元,均为基本支出预算,同比增加27.71万元,增长11.67%。其中:工资福利支出预算201.26万元,商品和服务支出预算56.35万元,对个人和家庭的补助支出预算7.47万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因:一是根据财政厅要求编外人员经费编入基本支出。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算10.01万元,均为一般公共预算拨款。
集中采购预算10.01万元,占政府采购预算100%,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购10.01万元;分散采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
广西钦州保税港区工商行政管理局2022年车辆编制数1辆,编内车辆实有数1辆,为执法执勤用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
广西钦州保税港区工商行政管理局2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标并列入绩效考核范围,实行预算绩效目标评价(详见附表)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。参照外省经验,“机关运行经费”仅为基本支出公用经费中的相关经费,不包含项目支出中的办公费、水费、电费等相关科目的经费。
第四部分:广西钦州保税港区工商行政管理局2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、2022年度项目支出绩效目标表(预算公开09表)
上述报表详见附件。
关联文件: