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广西壮族自治区知识产权发展研究中心
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区知识产权发展研究中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区知识产权发展研究中心2025年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 (预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标表(预算公开10表)
十一、对下转移支付项目绩效目标表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
中心于2012年4月12日经自治区机构编制委员会批准成立的相当正处级财政全额拨款事业单位,增挂国家知识产权局专利局南宁代办处、中国(广西)知识产权维权援助中心、广西知识产权信息中心牌子,主要职责:
(一)开展我区知识产权相关研究;
(二)提供知识产权信息服务;
(三)提供知识产权预警服务;
(四)提供知识产权维权援助服务;
(五)负责专利申请受理的事务性工作。
二、机构设置情况
目前内设四个部门:综合业务部、信息服务部、专利事务部、维权援助部。
综合业务部:负责单位人事、文秘、财务和日常行政工作等。
信息服务部:负责广西知识产权信息中心,广西知识产权公共服务平台的建设及管理维护,开展知识产权检索、分析、预警、导航、评议等信息服务,提供知识产权运营交易、国际交流等咨询服务,参与全区性知识产权重大活动的组织实施,协助主管部门完成全区专利事业发展相关数据搜集与统计。
专利事务部:负责承担国家知识产权局专利局授权或委托的专利业务工作及相关的服务性工作;承担主管部门授权或委托的其他工作。
维权援助部:负责整合知识产权资源,协调知识产权服务机构,为广西企事业单位和社会公众提供知识产权领域的维权援助服务,为重大科技研发、经贸投资项目组织提供知识产权分析论证、评估预警服务,协助市场监督管理部门开展知识产权行政执法,负责维护中国(广西)知识产权维权援助中心网站的日常运转。
第二部分:广西壮族自治区知识产权发展研究中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2025年总收入1480.26万元,总支出1480.26万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),总收入较上年增长401.66万元,增长37.24%,主要原因一是新增1名在编人员,全体在编人员工资晋级等工资及相应的其他经费增加;二是增加东盟知识产权国际交流合作、广西知识产权公共服务工作经费;三是申报科技项目和委托项目增加。总支出较上年增长401.66万元,增长37.24%,主要原因一是新增1名在编人员,全体在编人员工资晋级等工资及相应的其他经费增加;二是增加东盟知识产权国际交流合作、广西知识产权公共服务工作经费;三是申报科技项目和委托项目增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2025年总收入1480.26万元,总支出1480.26万元,总收入较上年增加401.66万元,增长37.24%,主要原因一是新增编制人员1名,二是承担科研项目和增加工作任务。主要包括:
1.一般公共预算收入629.05万元,同比增加64.3万元,增长11.39%,主要原因是新增一名在编人员,增加工作任务、办公场所物业费和在职在编人员薪级工资提高及相应的各项保险费提高缴费额。
2.财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
3.事业收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
4.其他收入799.82万元,同比增加338.17万元,增长73.25%,主要原因是增加工作任务承担科研项目。
5.上年结余结转51.39万元,同比减少0.81万元,下降1.55%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位2025年总支出1480.26万元,较上年增加401.66万元,增长37.24%,主要原因一是新增1名在编人员,全体在编人员工资晋级等工资及相应的其他经费增加;二是增加东盟知识产权国际交流合作、广西知识产权公共服务工作经费;三是申报科技项目和委托项目增加。其中基本支出预算624.91万元,占本年支出预算42.22%,同比增加199.59万元,增长46.93%。主要原因是新增编制员1名,全体在编人员工资晋级等工资及相应的其他经费增加。项目支出预算855.35万元,占本年支出预算57.78%,同比增加202.07万元,增长30.93%,主在原因是增加东盟知识产权国际交流合作、广西知识产权公共服务工作经费。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.一般公共服务支出1399.43万元,占支出总预算94.54%,同比增加399.08万元,增长39.89%,主要原因一是新增1名在编人员,全体在编人员工资晋级等工资及相应的其他经费增加;二是增加东盟知识产权国际交流合作、广西知识产权公共服务工作经费;三是申报科技项目和委托项目增加。
2.社会保障和就业支出45.52万元,占支出总预算3.08%,同比增加1.43万元,增长3.24%。
3.卫生健康支出13.47万元,占支出总预算0.91%,同比增加0.44万元,增长3.38%。
4.住房保障支出21.84万元,占支出总预算1.48%,同比增加0.71万元,增长3.36%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
1.基本支出预算
基本支出预算624.91万元,占本年支出预算42.22%,同比增加199.59万元,增长46.93%,主要原因一是新增1名在编人员,二是全体在编人员工资晋级等工资及相应的其他经费增加;三是增加东盟知识产权国际交流合作、广西知识产权公共服务工作经费。其中:
人员经费预算605.68万元,占基本支出预算96.92%,同比增加198.52万元,增长48.76%。主要原因一是新增1名在编人员,二是全体在编人员工资晋级等工资及相应的其他经费增加,三是编外人员经费在基本支出预算。其中:工资福利支出预算594.86万元,占基本支出预算95.19%,同比增加198.22万元,增长49.97%,主要原因一是新增1名在编人员,二是全体在编人员工资晋级等工资及相应的其他经费增加,三是编外人员经费在基本支出预算;对个人和家庭的补助预算10.82万元,占基本支出预算1.73%,同比增加0.30万元,增长2.85%。
公用经费(商品和服务支出)预算19.23万元,占基本支出预算3.08%,同比增加1.07万元,增长5.89%。其中:其他商品和服务支出科目预算4.80万元,占公用经费预算24.96%,具体支出用途:单位食堂运转经费。
2.项目支出预算
项目支出预算855.35万元,占本年支出预算57.78%,同比增加202.07万元,增长30.93%。主要原因一是增加东盟知识产权国际交流合作、广西知识产权公共服务工作经费,二是申报科技项目和委托项目增加。其中:一般公共预算支出193.54万元,其他资金支出610.42万元,上年其他资金结转支出51.39万元。其中:
(1)商品和服务支出预算843.04万元,占项目支出预算98.56%,同比增加385.28万元,增长84.17%,主要原因一是增加东盟知识产权国际交流合作、广西知识产权公共服务工作经费,二是申报科技项目和委托项目增加。
(2)资本性支出预算12.31万元,占项目支出预算1.44%,同比增加11.11万元,增长925.83%,主要原因是部分固定资产报废和,需要购进新的设备。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.13万元,同口径比2024年增加0.02万元,增长18.18%,主要原因是预算接待工作任务。具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平,其中:
1.公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
2.公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.13万元,比上年增加0.02万元,增长18.18%,主要原因是预算接待工作任务。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他社会保障缴费等日常公用经费支出。我单位2025年事业单位相关运行经费214.88万元,全部是基本支出预算,同比增加17.72万元,增长8.99%,增长的主要原因是新增一名在编人员和在职在编人员工资薪级及相应的各项保险费用增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算152.50万元,其中:一般公共预算安排30.81万元、其他收入安排115.70万元、上年结余收入安排5.99万元。
货物类采购13.31万元,服务类采购139.19万元。
集中采购预算52.50万元,占政府采购预算34.43%;分散采购100万元,占政府采购预算65.57%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目8个,预算资金855.35万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
知识产权工作经费 |
740.49 |
(1)通过人员审核,完成专利受理10000件的目标;(2)通过专利分析研究,完成区内12期专利简报撰写;(3)通过人员对银行、现金等方式收缴专利费2500万元以上;(4)通过研究分析撰写广西、东盟十国专利研究材料。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区知识产权发展研究中心2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: