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广西壮族自治区市场监督管理局
2026年部门预算公开说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区市场监督管理局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算项目绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区市场监督管理局2026年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
广西壮族自治区市场监督管理局为自治区人民政府直属机构,主要职责包括:
(一)负责全区市场综合监督管理。起草自治区市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案,制定有关政策、标准,组织实施质量强桂战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责全区市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。依法办理自治区本级企业登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导全区市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。依法对经营者集中行为进行监督,并依据委托开展调查。
(五)负责监督管理全区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导广西消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。拟订实施全区质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,建立并统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。实施工业产品生产许可管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担自治区食品安全委员会日常工作。
(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。
(十一)负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,推行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十二)负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标准,组织制定并实施标准化发展战略,规范标准化活动。
(十三)负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全区认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。
(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
(十五)组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全区个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区市场监督管理部门配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
(十六)负责促进知识产权运用。拟订知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施并组织实施。指导落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设,推动知识产权信息传播利用。
(十七)负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。
(十八)管理自治区药品监督管理局。
(十九)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区市场监督管理局2026年纳入部门预算汇编范围的预算单位共有15个,包括:行政类单位1个:广西壮族自治区市场监督管理局本级;公益一类单位7个:广西壮族自治区市场监督管理研究所、广西壮族自治区消费者权益保护中心、广西壮族自治区市场监督管理局机关服务中心、广西壮族自治区知识产权发展研究中心、广西壮族自治区市场监督管理信息中心、广西-东盟食品检验检测中心、广西壮族自治区12315投诉举报中心;公益二类单位7个:广西工商学校、广西质量技术工程学校、广西壮族自治区计量检测研究院、广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西壮族自治区标准技术研究院、广西壮族自治区特种设备检验研究院、广西质量工程职业技术学院。
根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅《关于印发广西壮族自治区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(厅发〔2019〕39号)、自治区党委编办《关于自治区市场监督管理局及其直属行政机构有关机构编制事项调整的批复》(桂编办复〔2021〕9号)、自治区党委编办《关于调整自治区市场监督管理局直属行政机构和内设机构有关机构编制事项的批复》(桂编办复〔2024〕18号),广西壮族自治区市场监督管理局机关设下列内设机构:办公室、综合改革处、政策法规处、反垄断与反不正当竞争处、市场主体登记注册管理处、信用监督管理处、个体私营经济监督管理处、价格监督检查处、网络交易监督和消费环境管理处、广告监督管理处、质量发展处、产品质量安全监督管理处、食品安全抽检监测处、协调和应急管理处、食品生产安全监督管理处、食品经营安全监督管理处、食品餐饮安全监督管理处、特殊食品和食盐安全监督管理处、特种设备安全监察处、计量处、标准化处、认证认可和检验检测监督管理处、行政审批处、综合行政执法局、知识产权规划协调处、知识产权促进处、知识产权保护处、商标监督管理处、科技信息处、宣传和对外交流合作处、财务和审计处、人事处、自治区知识产权局、机关党委、离退休人员工作处。
第二部分:广西壮族自治区市场监督管理局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入143,923.59万元,总支出143,923.59万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长16,029.16万元,增长12.53%。总支出较上年增长16,029.16万元,增长12.53%。主要原因是局本级新增质量发展专项资金、广西壮族自治区计量检验研究院东盟检验检测认证集聚区建设上年结转资金(单位资金)、广西质量工程职业技术学院学费、住宿费、生均拨款等收入增加。收入包括:一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入143,923.59万元,较上年增长16,029.16万元,增长12.53%。主要原因是局本级新增质量发展专项资金、广西壮族自治区计量检测研究院东盟检验检测认证集聚区建设上年结转资金(单位资金)、广西质量工程职业技术学院学费、住宿费、生均拨款等收入增加。主要包括:
(一)一般公共预算收入62,882.90万元,较上年增长7,894.05万元,增长14.36%。主要原因是局本级新增质量发展专项资金、广西—东盟食品检验检测中心食品安全监管基础设施建设项目。
(二)政府性基金预算收入0万元。
(三)国有资本经营预算收入0万元。
(四)财政专户管理资金收入8,451.03万元,较上年增长2,563.39万元,增长43.54%。主要原因是广西质量工程职业技术学院2026年在校生人数增加,收入相应增加。
(五)单位资金收入44,872.61万元,较上年减少5,644.50万元,减少11.17%。主要原因是广西壮族自治区特种设备检测研究单位资金收入减少。
(六)上年结转结余27,717.05万元,较上年增长11,216.22万元,增长67.97%。主要原因一是广西壮族自治区计量检测研究院申报的东盟检验检测认证集聚区建设需要留存的建设资金;二是广西壮族自治区特种设备检验研究院项目按合同约定分阶段支付,结余资金增加,需在2026年部门预算中继续纳入预算用于项目的后续支出。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出143,923.59万元,较上年增长16,029.16万元,增长12.53%。主要原因是局本级新增质量发展专项资金、广西壮族自治区计量检测研究院东盟检验检测认证集聚区建设上年结转资金(单位资金)、广西质量工程职业技术学院学费、住宿费、生均拨款等收入增加。主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中:
1.一般公共服务支出科目支出112,359.62万元,较上年增长10,275.26万元,增长10.07%。主要原因是局本级新增质量发展专项资金项目、广西壮族自治区计量检测研究院东盟检验检测认证集聚区建设上年结转资金(单位资金)。
2.教育支出科目支出25,687.80万元,较上年增长5,140.99万元,增长25.02%。主要原因是广西质量工程职业技术学院扩大招生规模、在校生增加,相应支出增加。
3.社会保障和就业支出科目支出3,603.68万元,较上年增长346.48万元,增长10.64%。主要原因是人员变动和缴费基数调整。
4.卫生健康支出科目支出867.10万元,较上年增长102.92万元,增长13.47%。主要原因是人员变动和缴费基数调整。
5.住房保障支出科目支出1,405.38万元,较上年增长163.50万元,增长13.17%,主要原因是人员变动和缴费基数调整。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算50,936.83万元,较上年增长7,093.36万元,增长16.18%。主要原因一是2026年的物业管理费、残疾人保障金、机关党建、工会、共青团及妇委会工作经费从项目支出调整纳入基本支出;二是在编和聘用人员的增员增资。其中:
人员经费预算44,927.20万元,占基本支出预算88.20%,同比增长5,239.60万元,增长13.2%。主要原因是在编和聘用人员的增员增资。其中:工资福利支出预算42,943.53万元,占基本支出预算84.31%,同比增长5,221.83万元,增长13.84%;对个人和家庭的补助预算1,983.67万元,占基本支出预算3.89%,同比增长17.77万元,增长0.9%。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算6,009.62万元,占基本支出预算11.80%,较上年增长1,853.75万元,增长144.61%。主要原因是物业管理费、残疾人保障金、机关党建、工会、共青团及妇委会工作经费从项目支出调整纳入基本支出。
2.项目支出预算
项目支出预算92,986.76万元,较上年增长8,935.80万元,增长10.63%。主要原因是局本级新增质量发展专项资金、广西-东盟食品检验检测中心食品安全监管基础设施建设项目、广西壮族自治区计量检测研究院东盟检验检测认证集聚区建设项目。
其中:
(1)工资福利支出预算14,705.01万元,占项目支出预算15.81%,较上年减少502.11万元,减少3.3%。主要原因是广西壮族自治区特种设备检验研究院科研成果转化的奖励支出减少。
(2)商品和服务支出预算46,461.62万元,占项目支出预算48.06%,较上年增长1,771.26万元,增长3.96%。主要原因是局本级新增质量发展专项资金。
(3)对个人和家庭的补助支出预算973.59万元,占项目支出预算0.80%,较上年增长229.42万元,增长30.83%。主要原因是广西质量工程职业技术学院2026年在校生人数增加,生均拨款增加。
(4)资本性支出(基本建设)162万元,占项目支出预算0.17%,较上年增长92万元,增长131.43%。主要原因是广西质量技术工程学校设备购置增加。
(5)资本性支出预算30,684.54万元,占项目支出预算25.08%,较上年增长7,361.23万元,增长31.56%。主要原因是广西壮族自治区计量检测研究院东盟检验检测认证集聚区建设项目建设及偿还亚行贷款本息资金。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算438.71万元,同口径比2025年减少86.57万元。下降16.48%,具体如下
(一)因公出国(境)2026年预算安排83.94万元,与上年对比减少16.08万元,下降16.08%,减少主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,压减因公出国(境)支出。
(二)公务接待费2026年预算安排25.27万元,与上年对比减少2.50万元,下降9.01%。减少主要原因是按照落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,压减公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行费2026年预算安排329.50万元,与上年对比减少67.99万元,下降17.10%。其中:
公务用车购置费2026年预算安排25.98万元,与上年对比减少52.02万元,下降66.69%。减少主要原因是2025年局本级购置大巴车1辆和广西-东盟食品检验检测中心购置1辆公务用车,2026年只有局本级拟购置1辆公务用车。
公务用车运行维护费2026年预算安排费303.52万元,与上年对比减少15.97万元,下降5%,主要原因是落实自治区党委和政府关于过紧日子的有关要求,压减公务用车运行维护费。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门2026年机关运行经费预算3,199.31万元,同比增加32.8万元,增长1.04%,与上年基本持平。机关运行经费主要用于我部门保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额40,334.41万元,较上年增加3,119.43万元,增长8.52%,其中:一般公共预算拨款22,849.58万元、政府性基金预算拨款0万元、财政专户管理的收入28.00万元、单位资金7,700.87万元、上年结余收入9,755.97万元。
集中采购预算4,347.37万元,占政府采购预算10.78%,较上年减少1544.70万元,下降26.22%,其中:货物类1,596.65万元、服务类2,750.72万元;分散采购预算35,987.04万元,占政府采购预算89.22%,较上年增加4,664.13万元,增长14.89%,其中:货物类9,622.17万元、工程类14,559.06万元、服务类11,805.81万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门2026年车辆编制数322辆,编内车辆实有数316辆,其中:行政与参公单位编内车辆实有数23辆(干部实物保障用车1辆、一般公务用车11辆、执法执勤用车11辆),事业单位编内车辆实有数293辆(轿车22辆、旅行越野车36辆、经济型车235辆)。
十、预算项目绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目168个,预算金额92,986.76万元,对下转移支付项目7个,预算资金13,677.00万元。(绩效目标情况详见报表)
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
称 |
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
广西壮族自治区市场监督管理局本级 |
质量基础经费 |
1886.7 |
通过本预算经费确保我局认证认可检验检测监管、标准化工作、计量事业发展、质量管理工作依法开展。达到地方标准制修订质量和水平进一步提升,缺陷消费品召回监管业务水平逐步提升,检验检测认证技术水平稳步提升效果。 |
|
广西壮族自治区计量检测研究院 |
市场监管能力建设经费 |
9400.83 |
通过开展社会公用计量标准相关设备采购、东盟计量研究中心(二期工程)主体建设及一期尾款支付、电离辐射计量测试中心建设,以及二氧化硫快速检测仪器、白砂糖色值在线检测装置等蔗糖产业关键检测技术研发工作,达成计量检测能力提升、基建项目落地见效、检测技术自主研发与应用的目标,解决广西社会公用计量标准支撑不足、电离辐射计量检测领域空白、蔗糖产业关键检测设备依赖进口及检测效率偏低的问题,为 “质量强桂” 战略实施、民生保障、“双碳” 目标推进及东盟区域计量服务提供有力支撑,促进广西经济社会高质量发展。 |
|
广西壮族自治区产品质量检验研究院 |
市场监管事业经费 |
2318.37 |
通过统筹推进3万批次检验检测产品任务落地、配套科研项目攻坚工作,达成检验检测与科研工作双完成、资金支付全达标、服务效能提质的目标,解决任务推进不均衡、服务满意度不足的问题,全面保障实验室及管理部门高效运转、群众需求有效响应。 |
|
广西壮族自治区特种设备检验研究院 |
质量安全监管经费 |
6730.24 |
通过加强质量安全监管投入,提升检测效率与覆盖面,达到保障特种设备安全运行、提升检验工作质量的效果。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区市场监督管理局2026年预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: